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1,增值稅發票紅沖需要帶什么資料三聯全在我這沒送出去的
1,在發票管理 紅字發票申請單 申請單填開(填寫你要沖紅的發票) 打印出來.然后點申請單導出把導出的文件拷貝到u盤里,帶到當地國稅局,2,然后他們會給你一張紅字增值稅發票通知單,就可以在本機開紅字了,專用發票填開 負數 直接填開 輸入紅字增值稅發票通知單上NO:后面的數字,然后在按照要求填寫就可以了.去國稅的話就可以把存有導出文件的u盤和打印出來的紅字申請單帶去就可以了,可以三聯都帶去,
2,發票要紅字沖銷 需要帶什么資料 越詳細越好 謝謝
1.在增值稅開票系統中找到開具紅字發票的模塊,按照要求填好后導出電子文檔至U盤,并打印兩份紙質資料(蓋公章)。2.帶上發票聯和抵扣聯原件及復印件(復印件蓋公章)3.你公司自己寫一份紅字發票申請,注明發票號碼、代碼、金額、稅額、以及錯誤的品名和正確的品名,打印出來蓋公章4.帶上對方出具的拒收說明5.攜以上資料到稅務機關開具紅字發票通知單,并把發票原件帶回6.根據通知單自己在系統開具紅字發票,沖銷后,再重新按正確的信息開藍字發票

3,增值稅普通發票如何沖紅字
增值稅普通發票沖紅,也叫做開具負數普通發票,步驟如下:1、記錄要沖紅的那張普通發票的號碼、代碼(后面會用到);2、進入防偽開票,進入普通發票填開界面,點擊上方有一個負數按鈕3、在彈出的圣誕框中輸入剛剛記錄的發票代碼和號碼,要輸入兩次,輸入時顯示“*”4、系統一般會調出你以前那張正數發票,只是數量和單位變為負數,相信下面的工作你會做了5、確認無誤后才能打印,因為一旦點了打印就不能修改了。增值稅普通發票沖紅,也叫做開具負數普通發票,步驟如下:1、記錄要沖紅的那張普通發票的號碼、代碼(后面會用到);2、進入防偽開票,進入普通發票填開界面,點擊上方有一個負數按鈕3、在彈出的圣誕框中輸入剛剛記錄的發票代碼和號碼,要輸入兩次,輸入時顯示“*”4、系統一般會調出你以前那張正數發票,只是數量和單位變為負數,相信下面的工作你會做了5、確認無誤后才能打印,因為一旦點了打印就不能修改了希望對您有幫助!
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