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1,什么是稽核
監督、稽查、核對
2,稽核和審計是一個概念嗎
稽核和審計不是一個概念。 二者使用的方法相似,但稽核屬于內部的稽核復核,屬于單位內控一部分;審計則是來自于外部的監督。 它們的職能不一樣。
3,什么是數據稽核
百度百科:稽核,稽是考察、稽查,核是審核、核實、核查,合成解釋為稽查成數而審核其實在。簡言之,稽核是稽查和審核的意思。審計在銀行的傳統說法稱為稽核。審計與稽核基本上是一個意思,是指對經濟活動的監督檢查。這樣說來,數據稽核就是對數據的考察審核了。

4,會計中的稽核是什么要做什么
稽核:稽是考察、稽查;核是審核、核實、核查,合成解釋為稽查成數而審核其實在。 簡言之,稽核是稽查和審核的意思。審計在銀行的傳統說法稱為稽核。審計與稽核基本上是一個意思,是指對經濟活動的監督檢查。稽核人員的工作職責: 1. 負責公司管理體系/內部控制制度推導與維護 。 2. 對應公司稽核室協助董事會及經理人檢查及復核內部控制制度之缺失及衡量營運之效 果及效率,并適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正 內部控制制度之依據。 3. 擬訂年度稽核計劃書,進行確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,并檢附工作底稿及相 關資料等作成稽核報告。 4. 負責對于檢查所發現之內部控制制度缺失及異常現象,據實揭露于稽核報告,并于該報告 陳核加以追蹤,定期作成追蹤報告。 5. 負責成本管控之稽查。
5,公司里的財務稽核與審計有什么區別
內部審計部門--財務部門--各車間、班組、分廠 財務內部稽核是財務部門對各車間、班組、分廠有關成本、材料等數據的匯總,審查,是每月成本核算前必須進行的一項工作,屬于財務工作的一部分。而內部審計是內部審計部門對財務部門或某一專項業務進行的,屬于企業內部控制工作的一部分。1.簡單的說,財務稽核是內部監督行為,審計是外部監督。2.財務稽核是屬于會計工作的一部分,是由會計人員進行的會計業務監督。3.財務稽核作用于會計核算及各類財務工作中,財務稽核是一種內部管理行為,是會計機構內部的工作制度的一種,是會計性質的管理工作。4.審計是由國家授權或接受委托的專職機構和人員,依照國家法規、審計準則和會計理論,運用專門的方法,對被審計單位的財政、財務收支、經營管理活動及其相關資料的真實性、正確性、合規性、合法性、效益性進行審查和監督,評價經濟責任,鑒證經濟業務,用以維護財經法紀、改善經營管理、提高經濟效益的一項獨立性的經濟監督活動。
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