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    江蘇地稅密碼是什么?江蘇地稅開票密碼是多少

    最近,小編發現不少網友在網上搜索江蘇地稅密碼是什么?江蘇地稅開票密碼是多少這類內容,所以小編也是為此幫大家整理出了下面這些相關的內容,不妨和小編一起看看吧?

    1,江蘇地稅開票密碼是多少

    12345

    2,地稅網上納稅申報密碼忘記了

    去地稅找專管員,帶上稅務登記證,公章

    3,江蘇省地方稅務局網上開票系統怎么顯示用戶名密碼錯

    關閉網頁,重新登錄試一下。還不行就重新安裝開票系統的證書或重新啟動。如果還不行可能就是你密碼錯了了如果再不行我就沒辦法了。

    4,江蘇地稅CA的密碼輸入錯了被鎖住了怎么辦

    到地稅局去讓他們給你密碼重置,就解鎖啦你好,可以帶上稅務登記證副本,公章,身份證和CA證書去地稅解鎖和該單位聯系,025-96010,他們會叫你去就近的服務站解鎖的,問清楚需要帶的資料

    江蘇地稅密碼是什么?江蘇地稅開票密碼是多少

    5,新的網上報稅怎么登陸啊稅務管理碼是什么

    你是哪兒的,一個地區一個IP地址,你可以問當地稅務管電腦的,也可以問別的企業的會計,只要是報稅的都知道,進入后直接輸入公司的稅號、密碼和驗證碼就可以了江蘇地稅大集中系統,是老企業的,當地32004(當地)0000+原微機代碼。如果是新辦就是新的管理碼主要是你的工具IE屬性的隱私欄。下方的阻止窗口,取消。帳號是你的 納稅識別號密碼是你的 納稅編碼1,新辦理的網上報稅企業,如果在:“http//dl-l-tax.gov.cn/”地址中,不能登錄網上報稅管理系統,出現“沒有這個用戶,你不能登錄。新用戶申請網上報稅。”的提示;則可直接在地址欄中輸入“http//218.25.162.121/webroot/”的地址,直接進入新的網上報稅管理系統,再進行登錄申報。 2,第一次登錄用戶名和初始密碼都是七位數的納稅代碼,也就是地稅管理碼,然后自己修改密碼,如果有不明白的地方可以在電子鑰匙下面下載網上報稅實用手冊。設置安全級別 二、打開地稅網站點擊稅務管理碼是15位 前8位數是某一地區特定的如32040000+7位微機代碼,進入后直接輸入公司的稅號、密碼和驗證碼就可以了參照地稅網上申報系統操作手冊:一、瀏覽器設置:設置受信任站點;設置安全級別 二、打開地稅網站點擊【進入網上申報】進入系統登陸界面,然后選擇軟密碼登陸即可稅務管理碼是15位 前8位數是某一地區特定的如32040000+7位微機代碼

    6,我是從5月份開始執行網上報地稅的新用戶第一次登陸的用戶名和密

    地稅零申報,而且是門前申報,網上申報納稅的具體資料和流程如下:有人以前也是在家申報的,后來在辦公室開始也是和你一樣,卸裝了驅動重新下載又重啟電腦,發現usb接口也正常的,之前在另外的電腦上申報過,后來去跟稅務說了他們說是只認一個IP地址,不過他們在稅務網上弄了一下,說可以在辦公室申報了。你去稅務說明一下應該就可以了的。你有國稅的年度納稅申報填報軟件沒,有的話插入驅動盤進入系統就可以按步驟填報資料了啊,填完審核數據打包到國稅大廳申報就行了。再咨詢下所在地的國稅局或專管員具體怎么回事,應該會給你光盤重新安裝好驅動系統的。你必須要安裝好驅動程序,任務欄右下角會出先一個建行標志,插入usb,查看里邊有沒有證書,如果沒有,說明電腦還不能識別usbkey,需要安裝,如果有,重新開起IE,就能使用了。在國稅局的網站上,你找到“網上申報系統”點擊進入后,就可以。首次使用時,要把UKEY的驅動安裝好。然后,退出此系統后,再把進入網上申報系統,但這次要用安全登錄才可以。網上申報辦理流程以下為準備工作:1、與專管員聯系,由專管員為公司注冊。2、從省地稅局網站上下載協議書。點辦稅區中的“納稅申報”――新用戶注冊――已閱讀――點擊“點擊這里下載協議書” ――打開――打印一式三份,填寫協議書中的乙方資料及開戶金融機構名稱及帳號,加蓋單位公章交大廳,拿密碼信封,拷貝根證書、單證書和網上申報操作說明。3、進入江蘇省地稅局網站,點辦稅區中的“納稅申報”,輸入用戶名和初始密碼,登錄后修改有關資料。以下為日常操作:4、保證納稅帳戶中有足夠的資金可以劃轉,進入市地稅局網站,點辦稅區中的“納稅申報”,輸入用戶名和密碼,進行網上申報,并報送財務報表。5、申報后可以到征收大廳自助區打印完稅憑證。6、經常查看自己公司的信箱。7、每半年從網上申報系統中查詢打印各期納稅申報表及稅務機關要求的其他附列資料,簽字蓋章后報主管稅務機關存檔。地稅門前申報納稅流程:一、辦理條件 納稅人、扣繳義務人必須依照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容如實辦理納稅申報。二、所需資料 1、 注冊類型:集體企業、有限公司、聯營企業、私營獨資企業、三資企業、機構代表處 ①《省地方稅收納稅申報表(綜合)》; ②《扣繳個人所得稅匯總報告表》(個人所得稅需用U盤存儲相應月份個稅系統的DAT文件) ③財務會計報表:《資產負債表》、《損益表》; ④《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》(適用于地稅征收企業所得稅的查賬征收企業)或《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(B類)》(適用于地稅征收企業所得稅的核定征收企業); ⑤《企業所得稅年度匯算申報表》(適用于地稅征收企業所得稅的企業,于次年的4-5月提交); ⑥《地方稅收發票業戶使用情況表》(領用發票業戶提交); ⑦費用表(機構代表處提交)。 2、 注冊類型:三來一補企業 ①《省地方稅收納稅申報表(綜合)》; ②《扣繳個人所得稅匯總報告表》(個人所得稅需用U盤存儲相應月份個稅系統的DAT文件) ③財務會計報表:《資產負債表》、《損益表》; ④《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(B類)》; ⑤《企業所得稅年度匯算申報表》(適用于地稅征收企業所得稅的企業,于次年的4-5月提交); ⑥《三來一補企業稅務指標月報表》。 3、 注冊類型:

    7,登錄江蘇國稅用戶名和密碼

    你要是納稅人肯定會有國稅部門會統一給你號碼企業在做每個月的出口退稅申報之前(企業每個月都要做申報,即使當月沒有出口業務),應準備好兩份資料:當期出口貨物明細和當期收齊出口單證明細,然后,按以下步驟操作: 一進入出口退稅系統.初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空. 二當期所屬期設置.填入的所屬期為業務的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業務進行處理,應填入200609. 三 基礎數據采集-出口貨物明細申報錄入-新增. 1 所屬期自動生成. 2 序號編制規則是從0001到9999,記銷售日期自動生成. 3 所屬期標志自動生成. 4 進料手冊登記號填對應的進料加工手冊號,如果是一般貿易(不是進料加工業務),則為空. 5 出口報關單號視情況而定 a 如果當期出口并且當期已經收齊了單證(出口報關單和核銷單),則填實際的報關單號,取報關單右上側編碼的后9位+00x(通常,一份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,于是第一筆報關單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字. b 如果當期出口,沒有收齊單證,報關單號視稅務局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關單號,則為年4位+月2位+00a+00x,共12位數字.如2006年9月的第二單第一筆,報關單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關單號為200609002002. 6 出口日期為報關日期. 7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空. 8 代理證明號.如果是代理業務,則為實際的代理證明號,如果是有出口經營權的出口自己的產品,則為空. 9 單證收齊標志.如果當期出口且收齊單證,則為空,如果當期出口,沒有收齊單證,則為bh. 10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關對應的商品代碼.該代碼對應具體的征退稅率. 11 出口商品名稱自動生成. 12 單位自動生成. 13 出口數量為實際的出口數量. 14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為usd. 15 原幣幣別自動生成. 16 原幣離岸價為報關的fob價. 17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關系到本幣的當期出口銷售額. 18 人民幣離岸價自動生成. 19 美圓匯率同原幣匯率. 20 美圓離岸價自動生成. 21 征稅稅率自動生成. 22 退稅率自動生成,由商品代碼決定. 23 征退稅差額自動生成. 24 應退稅額自動生成. 25 出口發票號為商業發票上的發票號,不能為空. 26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進入下一條記錄的錄入. 27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以后的明細數據申報. 四 基礎數據采集-收齊出口單證明細錄入-新增. 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業務,本期做收齊單證.因為前期出口,已經做了出口貨物明細申報錄入,并且已經進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期數據基礎上進行的工作. 1 根據收齊的單證,找到對應的前期錄入的數據,點擊修改. 2 所屬期自動生成. 3 序號規則同出口貨物明細申報錄入. 4 單證收齊標志為bh.可以看出,填上bh后,出口報關單號和外匯核銷單號欄變為可填. 5 出口報關單號為報關單上右上角編碼的后9位+00x(通常,一份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,于是第一筆報關單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字. 6 外匯核銷單號為核銷單上號碼. 7 提示報關單號與以前報關單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認替換. 8 保存.進行下一筆操作. 9 序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行后來的明細數據申報. 五 基礎數據采集-生成出口貨物沖減明細. 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發現有錯誤的業務,進行負數沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關單 1 出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發現不是進料加工;出口貨物明細申報錄入不是進料加工但收齊單證時發現是進料加工. 2 出口貨物明細申報錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致. 3 出口貨物明細申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致. 4 出口貨物明細申報錄入的出口發票號與收齊單證的出口發票號不一致. 5 出口貨物明細申報錄入的筆數及各筆金額與收齊單證的筆數及各筆金額不一致. 6 出口貨物明細申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致. 進行出口貨物沖減: 1 對應有錯誤的報關單找到出口貨物明細申報錄入的數據,點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.于是在出口貨物明細申報錄入的里面會相應出現一條記錄,序號為z000. 2 對所有有錯誤的報關單做完沖減后,退出,進入基礎數據采集-出口貨物明細申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是z000.進行序號重排. 3 對應做過沖減的報關單,錄入正確的數據.注意:此時填入的報關單號和核銷單號為實際的報關單號和核銷單號,單證收齊標志為空. 六 免抵退稅申報-生成明細申報數據. 1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定. 2 若需要在申報之前進行備份,復選備份當前系統.確定. 3 填入申報數據存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統會自動創建. 七進入基礎數據采集-增值稅申報表項目錄入-增加.對照企業的增值稅申報表,填入相應的數據. 八進入基礎數據采集-免抵退申報匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統會自動生成所有數據.注意:匯總表中自動生成的任何數據不允許手工修改,直接點擊保存. 九免抵退稅申報-生成匯總申報數據.同免抵退稅申報-生成明細申報數據. 十根據稅務局的要求,將生成的明細申報數據和匯總申報數據報送到稅務局,進行預申報.稅務局會生成疑點信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業. 十一企業得到反饋信息后,進行反饋信息處理-稅務機關反饋信息讀入(接受). 十二反饋信息處理-稅務機關反饋信息查詢,查詢稅務機關反饋的信息,并對信息進行處理. 十三 將最終的數據報送到稅務機關. 十四 免抵退稅申報-打印申報報表. 打印以下報表: 1 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(當期出口明細) 2 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(前期單證收齊) 3 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表 4 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表(視稅務機關要求) 企業當月的申報工作至此結束. 注:1 以上操作均以生產企業出口退稅系統6.2版為例. 2 以上操作不含當月發生進料加工業務.以后會在專門的文章中介紹進料加工業務的處理方法和步驟. 3 各地稅務機關的要求不同,可能導致以上某些操作步驟不準確. 貿易企業 的錄入及申報是不同的 所以 以上是生產的 貿易的需要漫漫的學 很負雜

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