天奇股份:光大證券股份有限公司關于公司內部控制規則落實自查表的核查意見
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內部控制規則落實自查表的核查意見
作為天奇自動化工程股份有限公司(以下簡稱“天奇股份”或“公司”)的
保薦機構,光大證券股份有限公司(以下簡稱“光大證券”或“保薦機構”)根
據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳
證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦
工作指引》等有關規定,對天奇股份內部控制規則落實的自查情況及《天奇自動
化工程股份有限公司內部控制規則落實自查表》的內容和結論進行了核查,具體
的核查情況和核查意見如下:
一、具體的核查情況
保薦機構指定的保薦代表人取得了《天奇自動化工程股份有限公司內部控制
規則落實自查表》,列席了公司相關會議,結合 2014 年現場檢查、書面資料查閱、
與有關人員溝通訪談等方式,對天奇股份內部控制規則落實的自查情況進行了核
查,并逐項核查了《天奇自動化工程股份有限公司內部控制規則落實自查表》的

內容和結論。
二、保薦機構的核查意見
經核查,本保薦機構認為:天奇自動化工程股份有限公司董事會已按照有關
要求對內部控制規則落實情況進行了自查,并出具了《天奇自動化工程股份有限
公司內部控制規則落實自查表》。該自查表的內容和結論符合天奇股份內部控制
的實際情況。保薦機構同意《天奇自動化工程股份有限公司內部控制規則落實自
查表》的內容和結論。
(本頁無正文,為《光大證券股份有限公司關于天奇自動化工程股份有限公司內
部控制規則落實自查表的核查意見》簽字蓋章頁)
保薦代表人:______________ ______________
顧敘嘉 成鑫
光大證券股份有限公司
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