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    稅金貸?有哪些銀行可以用稅金貸款?

    1,有哪些銀行可以用稅金貸款

    你工資有交稅,說明你是打卡工資,就憑打卡工資,南京幾乎所有銀行都可以申請貸款啊,特別是南京銀行,如果有公積金,那貸款更多,手續也快。你公司從銀行貸款,收到錢后: 借:銀行存款 貸:短期貸款(長期貸款) 貸款不需要繳納增值稅。

    2,企業稅金貸要求

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    3,杭州銀行稅金貸對申請人有什么要求呢

    因為這是純信用的貸款,對申請人的要求就是1、借款人經營公司持有有效的營業執照;2、持續經營且持續納稅兩年及以上;3、信譽良好,無不良信用記錄;4、無未繳清的稅款,不存在違法違章記錄與稅務立案稽查記錄;5、連續一年稅務信用評級納稅信用等級為A級或B級。杭州銀行稅金貸——申請人要求1、借款人經營公司持有有效的營業執照;2、持續經營且持續納稅兩年及以上;3、信譽良好,無不良信用記錄;4、無未繳清的稅款,不存在違法違章記錄與稅務立案稽查記錄;5、連續一年稅務信用評級納稅信用等級為a級或b級;參考資料來源 http://www.hzbank.com.cn/hzyh/xwyw/wdcp/sjd/index.html

    稅金貸?有哪些銀行可以用稅金貸款?

    4,有人了解杭州銀行稅金貸嗎貸款額度怎么樣

    產品簡介“稅金貸”是杭州銀行對依法納稅且符合杭州銀行準入的企業的法定代表人發放的個人經營性貸款產品,以微貸卡IC卡為載體,借款人可在約定的額度、期限、時間內通過我行個人網上銀行和手機銀行循環使用貸款資金。  產品特色額度高:最高授信額度100萬元;申請快:線上申請,最快10分鐘獲得預授信額度;使用便:貸款資金隨借隨還,按日計息;純信用:無抵押、無擔保; 申請人要求借款人經營公司持有有效的營業執照;持續經營且持續納稅兩年及以上;信譽良好,無不良信用記錄;無未繳清的稅款,不存在違法違章記錄與稅務立案稽查記錄;連續一年稅務信用評級納稅信用等級為A級或B級;參考資料:http://www.hzbank.com.cn/hzyh/xwyw/wdcp/sjd/index.html我多少了解點

    5,借方應交稅金 貸銀行存款 如果稅金是由客戶繳的貸方應記全什

    一、企業應在“應交增值稅”明細賬內,設置“進項稅額”、“已交稅金”、“轉出未交增值稅”、“減免稅款”、“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉出”、“出口抵減內銷產品應納稅額”、“轉出多交增值稅”等專欄,并按規定進行核算。小規模納稅人只需設置“應交增值稅”明細科目,不需要在“應交增值稅”明細科目中設置上述專欄。 二、業務類型 1.國內采購的物資,按專用發票上注明的增值稅,借記本科目(應交增值稅——進項稅額),按專用發票上記載的應當計入采購成本的金額,借記“物資采購”、“生產成本”、“管理費用”等科目,按應付或實際支付的金額,貸記“應付賬款”、“應付票據”、“銀行存款”等科目。購入物資發生的退貨,作相反會計分錄。 2.接受投資轉入的物資,按專用發票上注明的增值稅,借記本科目(應交增值稅——進項稅額),按確定的價值,借記“原材料”等科目,按其在注冊資本中所占有的份額,貸記“實收資本”或“股本”科目,按其差額,貸記“資本公積”科目。 3.接受應稅勞務,按專用發票上注明的增值稅,借記本科目(應交增值稅——進項稅額),按專用發票上記載的應當計入加工、修理修配等物資成本的金額,借記“生產成本”、“委托加工物資”、“管理費用”等科目,按應付或實際支付的金額,貸記“應付賬款”、“銀行存款”等科目。 4.進口物資,按海關提供的完稅憑證上注明的增值稅,借記本科目(應交增值稅——進項稅額),按進口物資應計入采購成本的金額,借記“物資采購”、“庫存商品”等科目,按應付或實際支付的金額,貸記“應付賬款”、“銀行存款”等科目。 5.購避免稅農業產品,按購入農業產品的買價和規定的稅率計算的進項稅額,借記本科目(應交增值稅——進項稅額),接買價減去按規定計算的進項稅額后的差額,借記“物資采購”、“庫存商品”等科目,按應付或實際支付的價款,貸記“應付賬款”、“銀行存款”等科目。 6.小規模納稅人和購入物資及接受勞務直接用于非應稅項目,或直接用于免稅項目以及直接用于集體福利和個人消費的,其專用發票上注明的增值稅,計入購入物資及接受勞務的成本,不通過本科目(應交增值稅——進項稅額)核算。 7.銷售物資或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東),按實現的營業收入和按規定收取的增值稅額,借記“應收賬款”、“應收票據”、“銀行存款”、“應付股利”等科目,按專用發票上注明的增值稅額,貸記本科目(應交增值稅——銷項稅額),按實現的營業收入,貸記“主營業務收入”等科目。發生的銷售退回,作相反會計分錄。 8.有出口物資的企業,其出口退稅按以下規定處理: (1)實行“免、抵、退”辦法有進出口經營權的生產性企業,按規定計算的當期出口物資不予免征、抵扣和退稅的稅額,計入出口物資成本,借記“主營業務成本”科目,貸記本科目(應交增值稅——進項稅額轉出)。按規定計算的當期應予抵扣的稅額,借記本科目(應交增值稅——出口抵減內銷產品應納稅額),貸記本科目(應交增值稅——出口退稅)。因應抵扣的稅額大于應納稅額而未全部抵扣,按規定應予退回的稅款,借記“應收補貼款”科目,貸記本科目(應交增值稅——出口退稅);收到退回的稅款,借記“銀行存款”科目,貸記“應收補貼款”科目。 (2)未實行“免、抵、退”辦法的企業,物資出口銷售時,按當期出口物資應收的款項,借記“應收賬款”等科目,按規定計算的應收出口退稅,借記“應收補貼款”科目,按規定計算的不予退回的稅金,借記“主營業務成本”科目,按當期出口物資實現的營業收入,貸記“主營業務收入”科目,按規定計算的增值稅,貸記本科目(應交增值稅——銷項稅額)。收到退回的稅款,借記“銀行存款”科目,貸記“應收補貼款”科目。 9.企業將自產或委托加工的貨物用于非應稅項目、作為投資、集體福利消費、贈送他人等,應視同銷售物資計算應交增值稅,借記“在建工程”、“長期股權投資”、“應付福利費”、“營業外支出”等科目,貸記本科目(應交增值稅——銷項稅額)。 10.隨同商品出售但單獨計價的包裝物,按規定收取的增值稅,借記“應收賬款”等科目,貸記本科目(應交增值稅——銷項稅額)。出租、出借包裝物逾期未收回而沒收的押金應交的增值稅,借記“其他應付款”科目,貸記本科目(應交增值稅——銷項稅額)。 11.購進的物資、在產品、產成品發生非正常損失,以及購進物資改變用途等原因,其進項稅額應相應轉入有關科目,借記“待處理財產損溢”、“在建工程”、“應付福利費”等科目,貸記本科目(應交增值稅——進項稅額轉出)。屬于轉作待處理財產損失的部分,應與遭受非正常損失的購進貨物、在產品、產成品成本一并處理。 12.本月上交本月的應交增值稅,借記本科目(應交增值稅——已交稅金),貸記“銀行存款”科目。 13.月度終了,將本月應交未交或多交的增值稅額自本科目(應交增值稅——轉出未交增值稅、轉出多交增值稅)轉入本科目(未交增值稅),結轉后,本科目(應交增值稅)明細科目的期末借方余額,反映企業尚未抵扣的增值稅。 (二)未交增值稅。月度終了,將本月應交未交增值稅自本科目(應交增值稅)明細科目轉入本科目(未交增值稅)明細科目,借記本科目(應交增值稅——轉出未交增值稅),貸記本科目(未交增值稅);將本月多交的增值稅自本科目(應交增值稅——轉出多交增值稅)明細科目轉入本科目(未交增值稅)明細科目,借記本科目(未交增值稅),貸記本科目(應交增值稅——轉出多交增值稅)科目。本月上交上期應交未交的增值稅,借記本科目(未交增值稅),貸記“銀行存款”科目。 希望以上能夠幫到你!你好!如果是現金交的就“現金” 如果是在銀行劃款就“銀行存款”僅代表個人觀點,不喜勿噴,謝謝。貸:銀行存款

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